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送心意

雨軒老師

職稱中級會計師

2020-01-01 17:21

先做著財務(wù)費用,等收到發(fā)票再貼上就可以

故意的老師 追問

2020-01-01 18:11

發(fā)票下個月才會到而且是一筆,我們的是分開來一筆一做的

雨軒老師 解答

2020-01-01 19:35

那就先掛預(yù)付賬款,后面發(fā)票來了轉(zhuǎn)財務(wù)費用

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先做著財務(wù)費用,等收到發(fā)票再貼上就可以
2020-01-01 17:21:39
你好,沒有開票也要確認(rèn)收入,作為未開票收入申報,如果能開票當(dāng)然直接開票是最好了。在收取手續(xù)費的時候就借:其他業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-12-17 15:19:15
借;銷售費用 貸;銀行存款等科目
2018-02-06 11:21:29
答:收到手續(xù)費收入時: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入--手續(xù)費收入 計算增值稅金及附加: 借:其他業(yè)務(wù)支出--手續(xù)費收入 貸:應(yīng)交稅金--增值稅 應(yīng)交稅金--城建稅 其他應(yīng)交款--教育費附加 期末,轉(zhuǎn)入本年利潤: 借:其他業(yè)務(wù)收入--手續(xù)費收入 貸:本年利潤 同時: 借:本年利潤 貸:其他業(yè)務(wù)支出--手續(xù)費收入
2019-01-14 09:56:04
你好, 借:銀行存款 21.6 貸:其他收益 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。
2020-04-13 16:02:31
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