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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-02 09:11

不改賬,這個12月你做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉之前8月收入就可以,重新開重新做一張藍字  做賬和你申報這個保持一致

含糊的招牌 追問

2020-01-02 10:08

那就是八月要多做一筆應收賬款五萬的收入嗎?

maize老師 解答

2020-01-02 10:13

你這個需要和你申報保持一致,你這個之前不是申報么,那就需要做,沒有作廢處理需要也按那個發(fā)票做

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不改賬,這個12月你做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉之前8月收入就可以,重新開重新做一張藍字 做賬和你申報這個保持一致
2020-01-02 09:11:35
你好,你是購買方式嗎?之前分錄是怎么做的?
2020-05-19 09:57:12
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 629
2017-05-08 15:25:37
你好,當月開具發(fā)票錯誤,應當作廢才是,作廢不需要做分錄 紅沖就需要先做一筆正數(shù)分錄,然后做一筆負數(shù)分錄的
2019-11-13 16:14:00
您好,這張發(fā)票沖原來的分錄,同時沖對應的成本
2019-06-03 16:53:14
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