
上個月原材料入庫的時候運費入錯了,這個月知道對的運費了要怎么做帳務(wù)處理?
答: 直接沖銷更正處理就行了
老師好,想問下公司每兩個月釆購一種原材料,前期是沒發(fā)票,做暫估入庫,年底最后一次釆購時總的開一張發(fā)票過來,現(xiàn)在最后采購的材料和發(fā)票一起到了,請問要怎樣做帳?
答: 你好 那你收到發(fā)票沖你暫估分錄 然后按你實際發(fā)票一起做一筆就行了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購買原材料都有發(fā)票,出售產(chǎn)品時,有一部分不開票。入庫的原材料多,能出庫的原材料少,原材料帳如何才能做平呢?
答: 不開票,做無票的銷售收入處理


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2020-01-02 11:29
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2020-01-02 11:37
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