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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-02 11:21

你好 那你收到發(fā)票沖你暫估分錄 然后按你實際發(fā)票一起做一筆就行了

小橋流水 追問

2020-01-02 11:29

前期暫估的都已付款了的,最后一次采購的材料還沒付款要怎樣做。能麻煩將分錄寫下嗎?

meizi老師 解答

2020-01-02 11:37

1.暫估 借原材料貸銀行存款  2. 沖暫估 借銀行存款貸原材料  3. 按發(fā)票來做 借原材料 進(jìn)項稅貸銀行存款

小橋流水 追問

2020-01-02 12:00

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-02 12:08

不客氣 滿意請給予評價

小橋流水 追問

2020-01-02 12:10

付款金額要怎樣寫,前期的已付,只有后面來的我需要付現(xiàn)金,是只需寫本次付款金額,還是全部金額。

meizi老師 解答

2020-01-02 12:14

你好    你之前付款的時候怎么寫的摘要 。    收到材料付款 寫 支付某月購買的材料款

小橋流水 追問

2020-01-02 12:25

不是寫摘要,我指的是做帳,前期暫估的沖紅后和最后一次進(jìn)貨放在一起做帳,前期已付款的金額要怎樣做帳,是以預(yù)付款付還是同最后一次進(jìn)貨那樣貸現(xiàn)金,前期的也用現(xiàn)金付的。

meizi老師 解答

2020-01-02 12:44

你好如果是先預(yù)付了款出去 你先做借預(yù)付賬款貸庫存現(xiàn)金 。然后收到材料后在做 借原材料貸預(yù)付賬款  庫存現(xiàn)金

小橋流水 追問

2020-01-02 12:56

我的意思是以前暫估做帳是借原材料,貸現(xiàn)金,現(xiàn)發(fā)票和最后采購的貨一起到了,現(xiàn)在前期暫估的要沖紅,最后采購的貨款也要付,這種情況要怎樣做帳?

meizi老師 解答

2020-01-02 13:05

你好  1.暫估 借原材料 貸庫存現(xiàn)金 2.紅沖 借庫存現(xiàn)金 貸原材料    3. 借 原材料  貸庫存現(xiàn)金  應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金    (包括之前紅沖+最后一次性支付的款 )

小橋流水 追問

2020-01-02 13:23

這樣會不會影響到當(dāng)期的庫存現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-01-02 13:27

你好  你當(dāng)期支付了多少庫存現(xiàn)金就做多少的庫存現(xiàn)金金額; 這個不影響。 除非你做賬的金額和你實際付款發(fā)生的金額不一致 才會影響

小橋流水 追問

2020-01-02 13:28

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-02 13:29

不客氣 幫到你就好

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相關(guān)問題討論
直接沖銷更正處理就行了
2017-09-08 16:57:29
你好 那你收到發(fā)票沖你暫估分錄 然后按你實際發(fā)票一起做一筆就行了
2020-01-02 11:21:05
你好 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目
2020-05-12 11:35:27
不開票,做無票的銷售收入處理
2017-07-27 10:02:46
你好! 用暫估入庫比較正規(guī)些。
2020-07-12 08:29:05
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