
老師,我想請(qǐng)問一下,我上月暫估入庫一批貨物,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月我紅字沖銷原分錄,做一筆正確的分錄,余額表里顯示數(shù)量為0一正一負(fù)抵消了 金額是410000,也就是暫估和實(shí)際的差額,那老師,我的收發(fā)存本期入庫數(shù)寫數(shù)量0金額是41萬嗎,總覺得好奇怪啊
答: 您好 請(qǐng)問您收發(fā)存明細(xì)有期末余額41萬么?
第三季度的結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,第四季度要怎么調(diào)回來,是做盤盈表嗎?還是直接做一張紅字分錄沖紅,再做一個(gè)張藍(lán)字分錄呢?怎么做好一點(diǎn)呢?因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)有點(diǎn)大
答: 紅字分錄沖銷多的那部分就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨月開出紅字銷票,除了紅字的分錄,還要做紅字的結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
答: 你好,退貨的要把沖原來轉(zhuǎn)的成本


毛毛 追問
2020-01-02 13:40
bamboo老師 解答
2020-01-02 13:43
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2020-01-02 14:06
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2020-01-02 14:07