
老師,我想請問一下,我上月暫估入庫一批貨物,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月我紅字沖銷原分錄,做一筆正確的分錄,余額表里顯示數(shù)量為0一正一負(fù)抵消了 金額是410000,也就是暫估和實際的差額,那老師,我的收發(fā)存本期入庫數(shù)寫數(shù)量0金額是41萬嗎,總覺得好奇怪啊
答: 您好 請問您收發(fā)存明細(xì)有期末余額41萬么?
第三季度的結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,第四季度要怎么調(diào)回來,是做盤盈表嗎?還是直接做一張紅字分錄沖紅,再做一個張藍(lán)字分錄呢?怎么做好一點呢?因為這個數(shù)據(jù)有點大
答: 紅字分錄沖銷多的那部分就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,退回結(jié)轉(zhuǎn)成本不是也應(yīng)該用紅字沖減嗎?為什么我提交是錯誤呢,必須要做相反分錄
答: 你好,退貨沖減成本的分錄,借:庫存商品 正數(shù) 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)


毛毛 追問
2020-01-02 13:40
bamboo老師 解答
2020-01-02 13:43
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2020-01-02 14:07