
銷售商品增值稅的處理會計分錄,需要計提增值稅,這樣做對?
答: 你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
四個問題 業(yè)務題的收到乙企業(yè)開出的商業(yè)匯票,用于抵償對方錢欠貨款,票面金額3萬元怎么做會計分錄?。12月1日a公司銷售商品一批銷售價格60萬元增值稅率13%為了促進銷售給予對方的商業(yè)折扣為10%,另外未及時收回貨款給予的現金折扣條件為2/10 ,1/20,n/30假設計算現金折扣時不考慮增值稅,該商品的實際成本為40萬元。12月19日收到a公司支付款項并存入銀行作出銷售商品及收到貨款的賬務處理。
答: 借應收票據30000貸應收賬款30000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅采購庫存商品,銷售庫存商品的會計分錄。以及計提增值稅,繳納增值稅的會計分錄,謝謝
答: 采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款


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2020-01-02 14:21
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單純的野狼 追問
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