你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅, 問(wèn)
是的,就是那樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 答
請(qǐng)問(wèn)老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎?(主要是 問(wèn)
您好,有的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎? 問(wèn)
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答
親 我去年開(kāi)通的全盤真賬實(shí)訓(xùn)會(huì)計(jì)校長(zhǎng)VIP班-二十 問(wèn)
課程這塊,請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服或班主任,能得到更有效信息。 答
老師你好,原股東的股權(quán)是50萬(wàn),已經(jīng)實(shí)繳了20萬(wàn)。但 問(wèn)
關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)打款是否備注投資款? 答

這個(gè)月有銷項(xiàng)稅5000,有稅控設(shè)備的款480,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 銷項(xiàng)稅直接入賬 稅控設(shè)備分錄 借:應(yīng)交稅金-(減免稅額) 貸:銀行存款
月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?銷項(xiàng)稅是5000.稅控設(shè)備480.如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,如果稅控設(shè)備抵扣增值稅,抵扣分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(減免稅款)貸:管理費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(減免稅款) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)去年的的稅控設(shè)備
答: 你好 是不是去年的減免稅額沒(méi)有抵扣 。留抵了 所以需要結(jié)轉(zhuǎn)

