
老師,我們?cè)谒脑路莸臅r(shí)候開了一份16稅率的發(fā)票,然后專管員讓我在四月份申報(bào)三月份數(shù)據(jù)的時(shí)候,把16稅率的發(fā)票申報(bào)成了未開票收入,然后申報(bào)四月份數(shù)據(jù)的時(shí)候又正常申報(bào)了,那我做賬的時(shí)候還是把未開票收入這筆做進(jìn)去嗎
答: 您好 做賬的時(shí)候把未開票收入這筆做進(jìn)去
就是稅率改變后。我五月份做了三月份申報(bào)。加了未票收入。 為了5月份開原稅率發(fā)票。但是。 本來(lái)是不含稅100。稅額16。但是改申報(bào)時(shí)沒(méi)有16欄次。 稅額16則算出收入123了。 這樣做賬的收入。和申報(bào)的收入不等。怎么解決
答: 稅額需要自己修改的 稅額修改成16
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我3月申報(bào)了未開票收入10萬(wàn)元,4月份又開了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?謝謝
答: 四月份借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
已發(fā)貨商品未開發(fā)票,這月已改成13的稅率,但我還需要開16的稅率,稅務(wù)上報(bào)稅需要申報(bào)未開票收入,我要怎么做賬?
增值稅款做賬按發(fā)票票面稅額算的總計(jì)數(shù)比直接用不含稅收入乘以征收率金額少,申報(bào)表跟收入乘以征收率算的金額一樣,需要調(diào)賬嗎


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