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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-02 15:57

您好
根據(jù)藍字和紅字的記賬聯(lián)入賬
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸方負數(shù):主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

沙曉玲 追問

2020-01-02 16:09

老師上個月收入已結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月怎么處理

宸宸老師 解答

2020-01-02 16:09

您好,上個月是上個月的賬。

這個月您不是開了紅字和藍字發(fā)票嗎。對不?

沙曉玲 追問

2020-01-02 16:23

老師,這個月別的不用管,只是把紅字和藍字的發(fā)票按照您上面寫的做分錄就行了是嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-02 16:24

您好,是的,按照我上面寫的分錄寫

沙曉玲 追問

2020-01-02 16:24

好的,謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-02 16:26

不客氣的,祝你工作順利

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您好 根據(jù)藍字和紅字的記賬聯(lián)入賬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸方負數(shù):主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-01-02 15:57:57
您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-07-01 10:51:22
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2015-12-23 11:47:55
你們是銷售方么,發(fā)票都在你們手上沒
2019-04-15 16:16:09
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