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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-01-02 16:43

你好,你達(dá)到起征點了嗎

冬日暖陽 追問

2020-01-02 16:55

專票是19248.55,普票是23307.7

月月老師 解答

2020-01-02 17:00

你好,你把專票數(shù)據(jù)填在第二行代開里面,第一行=第二行,普票填在免稅銷售額里面。

冬日暖陽 追問

2020-01-02 17:04

主表17欄“本期免稅額”本期數(shù)合計應(yīng)等于第18欄“其中:小微企業(yè)免稅額”本期數(shù)合計與第19欄“未達(dá)起征點免稅額”本期數(shù)合計與《增值稅減免稅申報明細(xì)表》中免稅項目的“免稅額”之和

申報的時候出現(xiàn)了這行字,怎么弄

月月老師 解答

2020-01-02 17:08

你好,我看一下你的申報表。

冬日暖陽 追問

2020-01-02 17:10

我們是個體戶,小規(guī)模納稅人申報表,就是第一張圖

月月老師 解答

2020-01-02 17:11

你好,我看一下帶數(shù)據(jù)的申報表。

冬日暖陽 追問

2020-01-02 17:15

月月老師 解答

2020-01-02 17:19

你好,圖片不是很清楚,你的普票填在10或者11欄里面。與增值稅減免申報表沒有關(guān)系。

月月老師 解答

2020-01-02 17:20

你好,你不需要填寫增值稅減免申報表。除非是稅控或者本身不屬于免稅項目,不是這種不滿30萬減免的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你達(dá)到起征點了嗎
2020-01-02 16:43:04
你好,不填寫,填寫實際銷售額就可以的
2020-01-07 03:21:00
你好 是的 按照發(fā)票上的價稅合計欄 申報
2021-01-08 17:04:07
你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入
2021-01-13 09:55:25
一樣的沒區(qū)別
2017-05-16 01:03:29
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