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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-02 17:09

您好
收到貨物的時候
借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
付款的時候
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

王愛戎 追問

2020-01-02 17:10

老師款已付過

bamboo老師 解答

2020-01-02 17:11

付款的分錄我寫過了啊 第二筆

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借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-12-09 10:51:25
沖減管理費(fèi)用吧
2017-03-06 10:44:14
您好 借:材料費(fèi)用等80000 貸:應(yīng)付賬款 80000 借:應(yīng)付賬款 50000 貸:銀行存款 50000 剩下三萬掛賬應(yīng)付賬款
2019-10-09 11:32:56
您好 收到貨物的時候 借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 付款的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2020-01-02 17:09:10
支付貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款等 收到貨 借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2018-11-26 10:44:05
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