
老師,我有一部分9月份發(fā)生的收入,我當(dāng)時(shí)確認(rèn)了收入,未開票,沒有收到錢,做了應(yīng)收賬款,12月份我收到這部分收入的款,并且給對(duì)方開了發(fā)票,我現(xiàn)在申報(bào)2019年第四季度的增值稅時(shí),開票收入里把這部分是不是不需要填?因?yàn)榈谌径纫呀?jīng)申報(bào)了。這么會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 需要填寫,你正常按照發(fā)票開的填寫,然后再未開具發(fā)票,填寫負(fù)數(shù)。
預(yù)收賬款,未開發(fā)票,需要申報(bào)增值稅嗎?
答: 你好 預(yù)收 賬款不用交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預(yù)收賬款,沒有開發(fā)票,需要申報(bào)增值稅嗎?
答: 你們就收款沒銷售嗎?
我們收到的預(yù)收賬款作為客戶預(yù)存款,當(dāng)月只花了一部分,確認(rèn)了一部分收入,但是客戶把全部發(fā)票開完了,增值稅怎么申報(bào)
17年1月申報(bào)了一筆未開票申報(bào),但是賬上未做收入/應(yīng)收賬款,18年12月又就相應(yīng)部分開了發(fā)票,現(xiàn)在賬上該怎么處理?
17年1月申報(bào)了一筆未開票申報(bào),但是賬上未做收入/應(yīng)收賬款,18年12月又就相應(yīng)部分開了發(fā)票,現(xiàn)在賬上該怎么處理?
老師,請(qǐng)問本月開具增值稅發(fā)票,下月才收到收入款的應(yīng)該如何做賬,何時(shí)申報(bào)增值稅


默 追問
2020-01-02 17:59
郭老師 解答
2020-01-02 18:00