老師請(qǐng)問(wèn)下,有幾筆代收代付的業(yè)務(wù),一般是公司先收到別人打的款才代付給別人,做帳務(wù)分錄:借 銀行存款 貸 應(yīng)付帳款 ,付款分錄 : 借 應(yīng)付帳款 貸 銀行存款 但現(xiàn)我公司還沒(méi)收到別人打的款,但要先替別人代付幾筆款,這樣應(yīng)付帳款的余額就在借方了,負(fù)債表中會(huì)有負(fù)數(shù)?那應(yīng)該怎么做帳務(wù)分錄才正確呢?還是說(shuō)可以為負(fù)數(shù)不用管?
宋飛
于2020-01-02 22:18 發(fā)布 ??1916次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-01-02 22:19
你好,應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)在報(bào)表中應(yīng)填列入預(yù)付賬款,出現(xiàn)負(fù)數(shù)表示是預(yù)付賬款,可以是負(fù)數(shù)。
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你好,應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)在報(bào)表中應(yīng)填列入預(yù)付賬款,出現(xiàn)負(fù)數(shù)表示是預(yù)付賬款,可以是負(fù)數(shù)。
2020-01-02 22:19:07

您好,總資產(chǎn)是90萬(wàn)元
2022-03-22 12:58:48

建筑企業(yè)預(yù)收工程款的會(huì)計(jì)分錄如下:
1. 當(dāng)施工企業(yè)收到預(yù)收工程款時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)將其計(jì)入銀行存款中,并在會(huì)計(jì)科目中貸入預(yù)收賬款,以便進(jìn)行賬務(wù)上的核算。具體如下:借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款。
2. 企業(yè)收到預(yù)收工程款后,因?yàn)槠鋵儆阡N售收入,必須按照規(guī)定繳納相應(yīng)的增值稅。此時(shí),應(yīng)將應(yīng)交稅費(fèi)中的應(yīng)交增值稅借入會(huì)計(jì)科目中,同時(shí)貸入銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金中。具體如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅;貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金。
3. 登記發(fā)生成本,需要進(jìn)行以下賬務(wù)處理:借:工程施工;貸:銀行存款、原材料、應(yīng)付職工薪酬、累計(jì)折舊等。此時(shí),企業(yè)需要將工程施工中的所有費(fèi)用加以記錄。
4. 年底確認(rèn)收入,需要進(jìn)行以下賬務(wù)處理:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——工程施工;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,按毛利確認(rèn)收入。
5. 提取收入稅金,需要進(jìn)行以下賬務(wù)處理:借:稅金及附加;貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。
6. 登記已結(jié)算工程款,需要進(jìn)行以下賬務(wù)處理:借:預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款。
以上信息僅供參考,如果您對(duì)此類問(wèn)題存在疑問(wèn),建議您咨詢相關(guān)專業(yè)人士,以便于更好的為您解答。
2024-01-13 17:55:24

不能
2015-12-31 11:44:42

利息收入的把財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方用借方紅字表示看看
2017-05-12 06:11:08
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宋飛 追問(wèn)
2020-01-02 22:28
立紅老師 解答
2020-01-02 23:55