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念著倒嘛干
于2020-01-03 09:34 發(fā)布 ??1461次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-01-03 09:35
您好借:管理費用等貸:其他應付款-暫估
念著倒嘛干 追問
2020-01-03 09:37
明年報銷就是 借 其他應付 貸 銀行存款 吧 這個暫估是掛人名嗎
bamboo老師 解答
2020-01-03 09:38
是的 這樣寫分錄正確的這個暫估是掛人名
謝謝老師
2020-01-03 09:39
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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有一部分員工報銷款 今年沒報了,需要明年報銷 怎么把這筆款掛賬上?
答: 您好 借:管理費用等 貸:其他應付款-暫估
到年底了,員工要報銷,想要掛到下年度報銷,如何掛賬
答: 下年報銷就不用掛賬 直接下年報就好了 你的意思是報銷不給錢是嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沒錢報銷掛賬怎么掛?
答: 貸方計入其他應付款
報銷款積壓很多沒付,但想先掛賬,有什么好的辦法可以做賬的
討論
年底手工掛了賬,現(xiàn)在報銷了費用,怎么銷賬呢,在總賬里做了掛賬.
公司費用報銷掛賬,是不是誰報銷就掛誰的賬,而且報銷費用的錢是轉(zhuǎn)到報銷人賬戶上的
年底手工掛了賬,現(xiàn)在報銷了費用,怎么銷賬呢,
老師 員工需要報銷500,但是發(fā)票550的,這個50要怎么掛賬里,然后下次用呢
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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念著倒嘛干 追問
2020-01-03 09:37
bamboo老師 解答
2020-01-03 09:38
念著倒嘛干 追問
2020-01-03 09:38
bamboo老師 解答
2020-01-03 09:39