小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

老師您好 我們公司適用10%的現(xiàn)代服務(wù)的加計(jì)抵減 但是目前因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅比較多 進(jìn)大于銷 所以目前沒有納稅 那加計(jì)抵減的這10%的進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)該怎么計(jì)提呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他收益
老師:從2019年4月1日起,生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減稅額,那么計(jì)提10%抵減稅額如何進(jìn)行帳務(wù)處理???
答: 你好,從成本費(fèi)用中扣除,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)加計(jì)扣除,貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),按照一般計(jì)稅全額繳納增值稅,那沒有進(jìn)項(xiàng)怎么辦,什么可以做進(jìn)項(xiàng)?
答: 一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),按照一般計(jì)稅全額繳納增值稅,沒有進(jìn)項(xiàng),那就多納稅了,建議差額計(jì)稅
#提問#老師,我公司是咨詢服務(wù)行業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減百分之十,這百分之十部分計(jì)提附加稅時(shí)怎么處理
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除項(xiàng)目有要求嗎?對(duì)方給我們開的會(huì)議服務(wù)之類的進(jìn)項(xiàng)稅票可以加計(jì)扣除嗎?
電信服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅不是可以加計(jì)抵減10%嗎,為什么這道題的進(jìn)項(xiàng)稅不加計(jì)抵減呢?


羞澀的雪碧 追問
2020-01-03 10:38
羞澀的雪碧 追問
2020-01-03 10:40
郭老師 解答
2020-01-03 10:42