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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-03 13:02

你發(fā)不用付款了記營業(yè)外收入是對的    你是付款方為什么還是預(yù)收 賬款的科目嗎

追問

2020-01-03 13:20

對的,之前有預(yù)收款,借方?jīng)_掉,我不明白的是這個(gè)0.08做的,對不對

玲老師 解答

2020-01-03 13:24

你的0.8是哪業(yè)的數(shù)據(jù)呢 是不用付款的記在營業(yè)外收入是對的

追問

2020-01-03 14:20

客戶多給開了0.08的稅費(fèi)

玲老師 解答

2020-01-03 14:25

客戶多給的記營業(yè)外收入科目

追問

2020-01-03 14:31

不對,銷售產(chǎn)品,應(yīng)該是我方多給客戶開了0.08

玲老師 解答

2020-01-03 14:36

你說一個(gè)具體的業(yè)務(wù)吧 我給你寫分錄

追問

2020-01-03 14:41

借:銀行存款100
貸:主營業(yè)務(wù)收入87
 銷項(xiàng)稅額14
就是像這樣,我方多開了1塊錢,我該怎么作平這筆

玲老師 解答

2020-01-03 14:46

借:銀行存款100
應(yīng)收賬款1
貸:主營業(yè)務(wù)收入87
銷項(xiàng)稅額14

玲老師 解答

2020-01-03 14:46

如果后面這一元你不收了,借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款,如果以后業(yè)務(wù)還有往來,就這樣繼續(xù)掛賬

追問

2020-01-03 15:06

那我直接,借:營業(yè)外支出1.這個(gè)月就把它弄平,也是可以的哈,畢竟0.08很小的金額

玲老師 解答

2020-01-03 15:22

是的,你這樣操作是可以的。

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相關(guān)問題討論
沒問題,這個(gè)也是可以的。
2021-08-20 11:01:20
你好,最好和對方協(xié)商,不然只能按發(fā)票金額入賬,
2019-11-16 15:15:04
多付的部分掛預(yù)付賬款
2019-08-05 15:39:26
你可以按490入賬
2016-04-12 08:52:05
你好,開票金額大于付款金額,剩余部分今后會(huì)支付嗎?
2021-04-12 16:53:27
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