
企業(yè)年度匯算清繳中,職工培訓(xùn)費(fèi)超過(guò)工資總額的2.5%的部分,可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)抵扣,這個(gè)具體怎么操作?是在匯算清繳系統(tǒng)中操作還是在賬務(wù)中做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證?
答: 您好!是在匯算清繳中操作。不用單獨(dú)做憑證。
職工的培訓(xùn)費(fèi),匯算清繳納怎么稅前抵扣?
答: 您好,學(xué)員, 企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)屬于“職工教育經(jīng)費(fèi)“核算的內(nèi)容,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定記入當(dāng)期損益,期末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)。 按照稅法的規(guī)定,企業(yè)的職工教育經(jīng)費(fèi)不超過(guò)工資薪金總額8%的部分可以當(dāng)期抵扣,但超過(guò)部分則在以后期間抵扣,需要做納稅調(diào)整確認(rèn)遞延。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們公司做了一個(gè)推廣活動(dòng),費(fèi)用是14萬(wàn)多,當(dāng)時(shí)策劃部門(mén)跟人家談的是不開(kāi)票用老板自己的錢(qián)支付,但是這樣劃算了,以后年度匯算清繳如果有開(kāi)票不是可以抵扣嗎?如果開(kāi)票的話我們還要在額外支付他稅點(diǎn)?該采取什么方式比較好呢老師
答: 是的,你這個(gè)推廣是和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的廣告宣傳么?這個(gè)年底是可以按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的15%抵扣應(yīng)納稅所得額的,剩余金額可以結(jié)轉(zhuǎn)下年度抵扣。開(kāi)票的話就是繳納增值稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的,這么大筆費(fèi)用還是開(kāi)票。


宋生老師 解答
2016-04-19 10:26
宋生老師 解答
2016-04-19 20:45