老師好,請(qǐng)教一下,就是在四月做報(bào)表時(shí)將“其他應(yīng)收款”的壞賬沒加上但是壞賬準(zhǔn)備有減掉,后面月一直按錯(cuò)的走,到12月時(shí)“其他應(yīng)收款”沒有余額了但是壞賬準(zhǔn)備的數(shù)字還在,其他應(yīng)收款余額就成負(fù)數(shù)了,如果不填報(bào)表有不平,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
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于2020-01-03 14:23 發(fā)布 ??906次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-03 14:39
你好,實(shí)際是收回來了是嗎
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在會(huì)計(jì)處理中,針對(duì)已經(jīng)收回的壞賬準(zhǔn)備,可以按以下步驟進(jìn)行:
1.當(dāng)企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí),應(yīng)通過“資產(chǎn)減值損失”科目以及“壞賬準(zhǔn)備”科目進(jìn)行核算。具體為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。
2.對(duì)于確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng),按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后作為壞賬。轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款項(xiàng)時(shí),借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款等相關(guān)科目)。
3.已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款項(xiàng)以后又收回的,應(yīng)按實(shí)際收回的金額,借:應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款等相關(guān)科目),貸:壞賬準(zhǔn)備;同時(shí),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款等相關(guān)科目)。
2023-11-15 15:59:39

沒有賬務(wù)數(shù)據(jù),就沒法做任何事情哈,做賬是要有依據(jù)的。
2022-04-20 09:43:23

您好!請(qǐng)問現(xiàn)在是確實(shí)收不回了嗎?
2021-01-07 15:37:08

你好,實(shí)際是收回來了是嗎
2020-01-03 14:39:54

你好,這個(gè)沒有一個(gè)明確的時(shí)間規(guī)定,確定無法收回,就需要做壞賬處理
2019-03-29 09:58:47
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2020-01-03 14:40
郭老師 解答
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