老師 公司給對(duì)方公司運(yùn)輸貨物,收到貨運(yùn)費(fèi) ,可以計(jì) 問(wèn)
是的,就是自己人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問(wèn)
同學(xué),你好 比如銷(xiāo)售收入1000萬(wàn), 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)。 不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬(wàn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬(wàn)。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬(wàn) 答
你好,老師,想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問(wèn)
您好,這個(gè)是可以的,相當(dāng)于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時(shí)請(qǐng)個(gè)人卸貨,1個(gè)月可能有1-2 問(wèn)
一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人填報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息后,公司申報(bào)工資 問(wèn)
是的,那個(gè)不需要交個(gè)稅 答

請(qǐng)問(wèn)一般人企業(yè),主營(yíng)會(huì)展,開(kāi)的百分之6的服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,為會(huì)展服務(wù)費(fèi)明細(xì),可以做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的加計(jì)抵減嗎?怎樣做呢?是按10%加計(jì)抵減嗎?
答: 你好 10% 進(jìn)項(xiàng)*10%安這個(gè)的
你好,增值稅即征即退中的軟件進(jìn)項(xiàng)稅包括哪些?一些辦公的軟件測(cè)試費(fèi)和服務(wù)費(fèi)算入即征即退軟件進(jìn)項(xiàng)稅嗎?就是軟件進(jìn)項(xiàng)明細(xì)分?jǐn)偙碓趺刺顚?xiě)
答: 這個(gè)就是軟件的進(jìn)項(xiàng)稅,你的軟件進(jìn)項(xiàng)稅就是了。 一般是全額抵扣,不需要分?jǐn)?。如果需要分?jǐn)?,那么也只是在?huì)計(jì)上攤銷(xiāo)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在綜合服務(wù)平臺(tái)已經(jīng)勾選抵扣,在電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)明細(xì)里怎么沒(méi)有數(shù)據(jù)
答: 您好,如果是剛勾選的話,會(huì)有時(shí)間差,需要等會(huì)再去查詢(xún)
咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)填入本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表中什么服務(wù)
增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有明細(xì),銷(xiāo)項(xiàng)也要開(kāi)明細(xì)嗎
招待費(fèi)專(zhuān)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表那一項(xiàng)目填寫(xiě)?
怎樣在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺(tái)上導(dǎo)出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)票數(shù)據(jù)明細(xì)


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2020-01-03 15:55
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2020-01-03 16:05
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2020-01-03 16:30