
2020年收到19年開(kāi)出的成本票,沒(méi)有做暫估入庫(kù),是個(gè)人回來(lái)報(bào)銷。老師怎么做分錄???
答: 你好,分錄如下: 借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款
有沒(méi)有老師知道,2020年收到19年開(kāi)出的成本票,沒(méi)有做暫估入庫(kù),是個(gè)人回來(lái)報(bào)銷。應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 你好 你們12月結(jié)賬處理了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
閆老師,我這個(gè)無(wú)票收入還怎么做分錄?還用做入庫(kù)和轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好,無(wú)票收入與正常開(kāi)具發(fā)票收入是一樣做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品 需要做出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的

