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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-03 16:50

可以的,現(xiàn)在可以更正的

向日葵 追問

2020-01-03 16:51

老師把第三季度作廢重就申報嗎?

樸老師 解答

2020-01-03 16:55

嗯,去直接作廢重新申報就可以了

向日葵 追問

2020-01-03 17:12

老師,我是小規(guī)模納稅人,申報企業(yè)所得稅時,因為這個季度收到財政返還的土地拆遷款,利潤總額230多萬,可以彌補前五年的虧損是吧,前五年就是從2014年至2018年,帳上虧損了450多萬,可為什么企業(yè)所得稅申報表第8行 減彌補以前年度虧損是自動出來的數(shù)?

向日葵 追問

2020-01-03 17:13

向日葵 追問

2020-01-03 17:14

這個虧損數(shù)是哪里來的?

樸老師 解答

2020-01-03 17:18

你之前有虧損的嗎

向日葵 追問

2020-01-03 18:04

一直虧損從2014一一2018年利潤分配一末分配利潤450萬。

向日葵 追問

2020-01-03 18:10

借方450多

樸老師 解答

2020-01-03 18:10

那他是自動跳出來的

向日葵 追問

2020-01-03 18:14

那怎么辦?這樣要交好多企業(yè)所得稅,并且怎么稅率25%

樸老師 解答

2020-01-03 18:22

你看下可以手動改嗎?你們還是小微嗎

向日葵 追問

2020-01-03 18:40

手動改不了,我們是小規(guī)模不是小微,年應交稅所得額不超過300萬,稅率應該是10%吧

樸老師 解答

2020-01-03 18:43

小微才享受小微的優(yōu)惠政策

向日葵 追問

2020-01-03 19:05

不是小規(guī)模納稅人享受的優(yōu)惠政策嗎?

樸老師 解答

2020-01-03 19:06

小規(guī)模就是小微企業(yè)的,你說你不是小微

向日葵 追問

2020-01-03 19:11

老師這個我明白了,我是小規(guī)模但不是小微企業(yè),現(xiàn)在就是搞不懂彌補以前年度虧損的數(shù)從那里來的,是不是要在什么地方填寫,還是說預繳時彌補以前年度虧損有什么規(guī)定?

樸老師 解答

2020-01-03 19:36

就是你本年度的利潤彌補以前年度的虧損

向日葵 追問

2020-01-03 19:40

可為什么我前5年虧損450萬,可企業(yè)所得稅申報表第8行彌補以前年度虧損自動彈出130多萬?

樸老師 解答

2020-01-03 19:53

你今年利潤是130多萬吧

向日葵 追問

2020-01-03 20:11

今年利潤是230多萬

樸老師 解答

2020-01-03 20:14

那你手動改一下哦

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相關問題討論
可以的,現(xiàn)在可以更正的
2020-01-03 16:50:04
回復下
2016-10-12 09:28:28
匯算時補繳即可
2017-04-16 11:35:07
您好同學,那你只能去稅務局去更正報表了。
2022-04-06 15:00:29
沖減管理費用--其他即可
2018-01-15 10:09:21
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