
我單位向外單位采購商品,平時(shí)收到商品做的暫付入庫,分錄如下:借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估款支付貨款的時(shí)候做賬:對方開票來借:應(yīng)付賬款-暫估款借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款現(xiàn)在我銀行收到這家供應(yīng)商打來的補(bǔ)之前月份的差價(jià)款,應(yīng)該怎么做賬?借:銀行存款貸。 怎么做賬呢
答: 對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師,多付了①借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 預(yù)付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項(xiàng)②借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:庫存商品 182257 庫存商品(關(guān)稅) 11846.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 32997.63 貸:銀行存款 44844.34 應(yīng)付賬款 182257 這樣記正確嗎
答: 分錄是這樣,金額需要你去核對一下


素言 追問
2020-01-03 17:50
郭老師 解答
2020-01-03 17:53
素言 追問
2020-01-03 17:56
郭老師 解答
2020-01-03 18:01