企業(yè)每一筆采購。 都要做借 庫存商品或者原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款嗎
汪田田
于2020-01-04 08:32 發(fā)布 ??1387次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2020-01-04 08:33
您好,是的,應(yīng)該做這筆分錄的
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您好
借:庫存商品 (負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49

你好,這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)0.01
貸;庫存商品0.01
2020-04-01 19:14:09

一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù)
然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款
付款時:
借:應(yīng)付賬款-**公司
貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16

分錄是這樣,金額需要你去核對一下
2016-05-06 10:21:46

你好,把對應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補(bǔ)交稅款就是了
2018-07-03 14:18:15
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汪田田 追問
2020-01-04 08:35
汪田田 追問
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宸宸老師 解答
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