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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-01 19:14

你好,這樣做調整分錄
借;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.01
貸;庫存商品0.01

v天天v快樂 追問

2020-04-01 19:23

我是不是可以這樣寫:借:庫存商品-0.01貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-0.01

鄒老師 解答

2020-04-01 19:24

你好,也可以向你那樣寫調整分錄的

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您好 借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應付賬款(負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
你好,這樣做調整分錄 借;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.01 貸;庫存商品0.01
2020-04-01 19:14:09
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 結轉成本,借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 負數(shù) 然后,借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
分錄是這樣,金額需要你去核對一下
2016-05-06 10:21:46
你好,把對應的稅額部分結轉,然后補交稅款就是了
2018-07-03 14:18:15
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