
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)數(shù)值是看增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
(5)6月份A公司未發(fā)生其他銷售業(yè)務(wù),當(dāng)月經(jīng)稅局認(rèn)證通過的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為25500元,上期留抵稅額為10000元。 這要怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗲:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(5)6月份A公司未發(fā)生其他銷售業(yè)務(wù),當(dāng)月經(jīng)稅局認(rèn)證通過的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為25500元,上期留抵稅額為10000元。 這要怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)多不交增值稅,可以不用做分錄


玲老師 解答
2020-01-04 10:21
韋園園 追問
2020-01-04 10:37
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2020-01-04 10:43
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2020-01-04 10:44