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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-01-04 13:26

您好,貴公司做賬時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款。

燦若星辰 追問

2020-01-04 13:27

不掛費用?

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:28

您好,再計提工資時,就掛費用了,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬。

燦若星辰 追問

2020-01-04 13:30

之前沒計提過工資,還有就是,這部分人員是和母公司簽的勞動合同,不是和子公司,掛費用,計應(yīng)付職工薪酬是不是不合適呢

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:32

您好,確實有點不合適,但是可以完善手續(xù),或者讓這些員工與子公司簽訂勞動合同,或者讓母公司與子公司簽訂勞務(wù)派遣合同。

燦若星辰 追問

2020-01-04 13:41

簽訂勞務(wù)派遣合同的話,是不是還得讓母公司給我們開票?那我們做賬,應(yīng)該不是計提工資的分錄了吧

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:41

您好,簽訂勞務(wù)派遣合同的話,是還得讓母公司給開票,做賬,應(yīng)該還是計提工資的分錄的。

燦若星辰 追問

2020-01-04 13:43

但是勞務(wù)派遣算是給我們的服務(wù),為啥要計提工資呢?那發(fā)票來之后,怎么做賬呢

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:47

您好,不是給的服務(wù)費,是代發(fā)的工資,需要計提 工資的。發(fā)票來了之后,借:管理費用-工資等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,就行了。

燦若星辰 追問

2020-01-04 13:56

但是他們開票開的是服務(wù)費呢

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:58

您好,如果這樣的話,就不能計提工資了,最好直接入費用吧,借:管理費用-服務(wù)費用,貸:其他應(yīng)付款。

燦若星辰 追問

2020-01-04 14:31

那老師,母公司是幫我們發(fā)工資、社保公積金,還幫員工交個稅,那這個怎么做分錄

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 14:38

您好,如果開具的發(fā)票是服務(wù)費,建議分錄,借:管理費用-服務(wù)費用,貸:其他應(yīng)付款,如果開具的發(fā)票是代發(fā)工資,建議分錄,借:管理費用-工資,社保,公積等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬-工資,社保,公積等科目,再做借:應(yīng)付職工薪酬-工資,社保,公積等科目,貸:其他應(yīng)付款。

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您好,貴公司做賬時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款。
2020-01-04 13:26:39
母子公司的內(nèi)部交易,和正常的交易處理,是沒有區(qū)別的。
2019-09-06 18:34:10
您好,您的分錄是對的
2019-12-19 03:39:08
同學(xué)你好 你的意思是你們代收代付?
2021-06-28 07:45:14
如果是業(yè)務(wù)往來,應(yīng)該記入應(yīng)收賬款的
2019-10-14 20:32:52
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