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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-04 15:03

你好,你需要去做一筆分錄,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,使得本年利潤科目在結(jié)賬之前余額是0才是的

西雅圖 追問

2020-01-04 15:05

老師,現(xiàn)在本年利潤余額在借方,請問分錄的話,需要怎么編輯

鄒老師 解答

2020-01-04 15:07

你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤

西雅圖 追問

2020-01-04 15:13

老師,昨晚這筆分錄之后就可以進(jìn)行年結(jié)

鄒老師 解答

2020-01-04 15:14

你好,是的,做完上面這筆分錄之后,就可以進(jìn)行年度結(jié)賬了

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你好 一般摘要寫 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行了 ; 結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤 然后需要去計提盈余公積 計提分紅等 在結(jié)轉(zhuǎn)
2020-01-02 11:09:46
這個我是手動做的,因?yàn)槊磕暌淮危瑳]不煩的
2016-03-31 10:41:50
月末也可以的,一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-07-16 15:30:07
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2018-01-11 17:35:58
您好 請問本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤么
2020-07-12 07:19:41
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