老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報(bào)文化事業(yè)建 問
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

一般納稅人,加工費(fèi),開票是“勞務(wù)” xx加工費(fèi),增值書納稅申報(bào)表的表一中,在“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”,數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入主表中沒有區(qū)分“應(yīng)稅貨物銷售額”和“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”,到主表中全部列入到了“應(yīng)稅貨物銷售額“中,已申報(bào),需要作廢重報(bào)嗎?
答: 你好,不用,你這里自動(dòng)帶出沒有區(qū)分 不用重新申報(bào)
請問本月有開出勞務(wù)加工費(fèi)發(fā)票,那么申報(bào)表填寫的時(shí)候要分開填寫應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)稅勞務(wù)銷售嗎?
答: 你好 是的貨物和服務(wù)分開填寫 不同的欄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
加工費(fèi)增值稅報(bào)表中屬于應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
答: 你好,加工費(fèi)在增值稅報(bào)表中,屬于應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
我公司為購貨方加工的針織布產(chǎn)品是應(yīng)稅勞務(wù)還是應(yīng)稅貨物發(fā)票開具的是加工費(fèi)
增值稅專用發(fā)票貨物或應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱,寫成勞務(wù).勞務(wù).維修費(fèi)耽誤申報(bào)嗎
申報(bào)增值稅的時(shí)候 加工修理修配勞務(wù) 填主表是填到第三行 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎附表一 填到第一行 貨物及加工修理修配勞務(wù)


哭泣的電燈膽 追問
2020-01-04 15:19
玲老師 解答
2020-01-04 15:43