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荔枝
于2020-01-04 21:19 發(fā)布 ??1991次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-04 21:22
你好法人用現(xiàn)金支付一筆款項(xiàng),借;管理費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款——法人代表還款給法人,借;其他應(yīng)付款——法人代表,貸;銀行存款等科目
荔枝 追問
2020-01-04 21:40
老師好,支付的款項(xiàng)是給外叫司機(jī)的運(yùn)輸費(fèi)用,是我司的主營業(yè)主成本,但是該票業(yè)務(wù)我還沒有開票給客戶,一月份開出,那第一筆借:需要做哪個(gè)分錄里呢?
鄒老師 解答
2020-01-04 21:59
你好,因?yàn)檫€沒有開票給客戶沒有確認(rèn)收入,發(fā)生的支出可以先計(jì)入待攤支出,取得收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本借;待攤支出,貸;其他應(yīng)付款——法人代表
取得收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;待攤支出
2020-01-04 22:00
好的,謝謝老師!
2020-01-04 22:01
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝晚安
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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荔枝 追問
2020-01-04 21:40
鄒老師 解答
2020-01-04 21:59
鄒老師 解答
2020-01-04 21:59
荔枝 追問
2020-01-04 22:00
鄒老師 解答
2020-01-04 22:01