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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-04 21:56

您好
請問做賬的時候分錄怎么寫的

離凈 追問

2020-01-04 22:19

借費用 貸銀行存款,
那我是從費用里沖 回來
  借費用(負(fù)的)應(yīng)交稅費(正的)
這樣可以不?

離凈 追問

2020-01-04 22:30

甘老師,我這么做行不行,這兩天老忐忑了

bamboo老師 解答

2020-01-04 22:34

這樣賬務(wù)處理正確的 沖銷多計入費用的金額

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相關(guān)問題討論
您好 請問做賬的時候分錄怎么寫的
2020-01-04 21:56:24
你好!不需要了。等著抵扣就可以了。
2017-07-18 10:14:04
您好!弄不了,本來是假的,沒辦法弄成真的。除非一開始就是真的
2017-12-06 14:28:10
你好 沒認(rèn)證可以報銷 借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸其他應(yīng)付款
2021-06-09 09:01:27
您好 借 管理費用 應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 庫存現(xiàn)金等
2019-06-03 15:47:13
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