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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-05 15:42

你好   這個(gè)提成 是發(fā)給員工還是給誰的

執(zhí)傘者 追問

2020-01-05 17:21

發(fā)給員工的

meizi老師 解答

2020-01-05 17:25

你好 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-提成 貸應(yīng)付職工薪酬-提成   借應(yīng)付職工薪酬-提成   貸銀行存款  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

執(zhí)傘者 追問

2020-01-05 17:28

好的,謝謝??梢苑诺綉?yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金福利嗎

meizi老師 解答

2020-01-05 18:06

你好 可以的 你自己做明細(xì)科目。我只是給你舉例寫了一個(gè)

執(zhí)傘者 追問

2020-01-05 18:07

謝謝老師。

meizi老師 解答

2020-01-05 18:07

不客氣的 幫到你就好滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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相關(guān)問題討論
你好 這個(gè)提成 是發(fā)給員工還是給誰的
2020-01-05 15:42:57
你好 借方銀行或者應(yīng)收賬款-個(gè)人 貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品等
2019-03-19 14:41:19
實(shí)際是不是都完成了銷售了,?
2020-02-14 13:46:19
一、采購?fù)素?,分錄是?借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 二、銷售退貨的人錄是: 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:庫存商品 負(fù)數(shù)
2020-11-27 14:59:47
你好,借;銀行存款等科目,貸;預(yù)收賬款 體現(xiàn)的是預(yù)收了貨款,暫時(shí)還沒有給對(duì)方發(fā)貨
2019-07-25 18:36:53
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