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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-05 16:28

你好,小規(guī)模納稅人抵減時(shí),應(yīng)是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  貸:管理費(fèi)用,然后與應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方數(shù)相抵后交稅的。

美麗心情 追問

2020-01-05 16:30

這個(gè)是已經(jīng)交過了,我是小規(guī)模開普票沒法抵扣

立紅老師 解答

2020-01-05 16:33

你好,是的,是交過的,一般納稅人在抵免時(shí)是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅-減免稅額,小規(guī)模納在抵免時(shí)是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的借方。小規(guī)模開普時(shí),會有貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,比如貸方10,維護(hù)費(fèi)抵免時(shí)在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借方,比如5,那么實(shí)際需要交的增值稅就是5

美麗心情 追問

2020-01-05 16:35

可是公司一直是免稅的,去稅務(wù)局代開專票,稅務(wù)直接就把增值稅扣交了,所以我這就一直沒有機(jī)會抵扣

立紅老師 解答

2020-01-05 16:36

你好,如果是這樣,就放在借方就可以,不用處理的。

美麗心情 追問

2020-01-05 16:37

是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年對嗎?

立紅老師 解答

2020-01-05 16:39

你好,是的,是這樣的。

美麗心情 追問

2020-01-05 16:40

好的,謝謝老師!

立紅老師 解答

2020-01-05 16:46

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個(gè)好評,謝謝。

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做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)貸:管理費(fèi)用
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你好,要和其他子目一起轉(zhuǎn)到未交增值稅
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借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 做這個(gè)分錄
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