7月未,公司應(yīng)交稅費-未交增值稅 期未貸方余額450元,8月初申報交稅時,實交120元,因為有稅控盤技術(shù)維護費330元抵減。7月底:記賬分錄:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 450 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅4508月10日申報時,技術(shù)維護費在申報表上填寫全額抵減,記賬分錄如下借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 450 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 330 銀行存款 120同時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-
奔跑的蝸牛
于2017-09-13 23:28 發(fā)布 ??1337次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-09-13 23:54
您好,上面的分錄是對的,下面的分錄不完整。
相關(guān)問題討論

您好,上面的分錄是對的,下面的分錄不完整。
2017-09-13 23:54:59

上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25

你好 是的 需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目中去的
2019-04-12 10:03:04

你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31

應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下
購買時借管理費貸銀存
抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù)
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅
如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
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奔跑的蝸牛 追問
2017-09-14 12:19
王雁鳴老師 解答
2017-09-14 13:58