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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-13 23:54

您好,上面的分錄是對的,下面的分錄不完整。

奔跑的蝸牛 追問

2017-09-14 12:19

8月10日申報時,技術(shù)維護費在申報表上填寫全額抵減,記賬分錄如下 
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 450 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 330 
       銀行存款 120 
同時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 330 
                 借:管理費用  -330

王雁鳴老師 解答

2017-09-14 13:58

您好,對的。

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相關(guān)問題討論
您好,上面的分錄是對的,下面的分錄不完整。
2017-09-13 23:54:59
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
你好 是的 需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目中去的
2019-04-12 10:03:04
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
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