老師您好,我們上個(gè)月多計(jì)提工資173元,這月該怎么做分錄?還有就是老板和老板娘的工資表上有,但多數(shù)時(shí)候都沒發(fā)的,這個(gè)怎么處理?
水云間
于2020-01-05 16:33 發(fā)布 ??875次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-05 16:34
你好,多計(jì)提了就沖銷
借;應(yīng)付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調(diào)整(因?yàn)榭缒炅松婕皳p益科目就需要通過這個(gè)科目核算的)173元
老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發(fā)放,就需要把計(jì)提的分錄沖銷的
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你好,多計(jì)提了就沖銷
借;應(yīng)付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調(diào)整(因?yàn)榭缒炅松婕皳p益科目就需要通過這個(gè)科目核算的)173元
老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發(fā)放,就需要把計(jì)提的分錄沖銷的
2020-01-05 16:34:54

1、繳納社保時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
2、計(jì)提時(shí):
借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
3、發(fā)放工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù))
貸: 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)庫存現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))
2019-07-12 20:53:30

你好,需要根據(jù)工資表應(yīng)付工資計(jì)提的
借;應(yīng)付賬款 貸;其他應(yīng)付款
2017-05-02 15:15:03

你好,按照正常的程序計(jì)提,發(fā)放,申報(bào)
2019-12-16 14:18:15

借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸行存款。借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2021-12-02 15:12:05
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水云間 追問
2020-01-05 16:36
鄒老師 解答
2020-01-05 16:41