
老師好,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有備用金,自己墊付購(gòu)買的辦公用品報(bào)銷時(shí)做賬要不要掛往來(lái)其他應(yīng)付款科目,還是直接入管理費(fèi)用,
答: 學(xué)員你好,計(jì)入管理費(fèi)用,同時(shí)掛其他應(yīng)付款
管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款怎么區(qū)分呀?為什么移動(dòng)繳費(fèi)是其他應(yīng)付款,然后平時(shí)的買辦公用品是管理費(fèi)用
答: 你好,費(fèi)用發(fā)生計(jì)入管理費(fèi)用,沒(méi)有付款計(jì)入其他應(yīng)付款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,10月份來(lái)了8月份的辦公用品發(fā)票,在10月份記帳掛法人往來(lái),借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸,其他應(yīng)付款_法人!摘要怎么寫?
答: 報(bào)銷辦公費(fèi)用。這樣寫就可以。


饅頭 追問(wèn)
2020-01-05 16:49
立紅老師 解答
2020-01-05 16:51
饅頭 追問(wèn)
2020-01-05 16:55
立紅老師 解答
2020-01-05 16:57