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于2020-01-05 17:23 發(fā)布 ??878次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-01-05 17:24
你好 留底稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅上反應(yīng)就可以了,就是說進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅上。
^ω^ 追問
2020-01-05 17:28
但是我之前都沒做,11月進(jìn)項10000,銷項9000,我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)9000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)10000借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000我只做了這一步,12月沒開發(fā)票,所以1000就留底了,我12月份沒做賬務(wù)處理,可以嗎?
答疑蘇老師 解答
2020-01-05 17:29
你好 是的 這樣也是可以的
2020-01-05 17:30
那我12月就不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了對吧,11月做的那個分錄就不用管他了,不用再做轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧
2020-01-05 17:31
你好 是的 就不用再管他了。
好的,謝謝老師
2020-01-05 17:32
不客氣 祝工作順利哦!
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答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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2020-01-05 17:28
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2020-01-05 17:29
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