老師你好 我公司現(xiàn)在只有進(jìn)項(xiàng)還沒有銷項(xiàng),月末留抵的分錄怎么做
花落花開
于2016-04-20 09:27 發(fā)布 ??892次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2016-04-20 09:35
那結(jié)轉(zhuǎn)是怎么做分錄呀
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借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-08-05 15:23:28

留抵的結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣,無需做分錄
2016-04-20 09:28:54

你好,如果您沒有每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn),可以通過進(jìn)項(xiàng)余額-銷項(xiàng)余額=13萬看出來
2019-10-17 15:59:28

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 25000
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅25000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅25000
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅500 貸:其他收益 500
2019-11-25 17:10:13

借銷項(xiàng)稅額 100 轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸進(jìn)項(xiàng)稅額50+60 你之前留底稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn)么, 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示留底不單獨(dú)做分錄,
2019-08-03 14:47:24
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鄒老師 解答
2016-04-20 09:28
鄒老師 解答
2016-04-20 09:41