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送心意

李老師.

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-06 12:45

可以補開該筆業(yè)務的銷售發(fā)票

殷勤的發(fā)夾 追問

2020-01-06 12:46

那我在2020年1月開具的話,不會影響我2019年的免抵退申報吧

殷勤的發(fā)夾 追問

2020-01-06 12:46

我開具的話,還是按照之前12月匯率,還是應該按照1月匯率開呢

李老師. 解答

2020-01-06 16:00

還是按照12月的匯率開票即可

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相關問題討論
可以補開該筆業(yè)務的銷售發(fā)票
2020-01-06 12:45:30
離岸價與到岸價肯定是不同的呀
2015-12-15 17:27:48
你好同學,如果說是你之前沒有開發(fā)票,現(xiàn)在可以開。
2020-01-06 12:53:45
購買方申請紅字信息表之后發(fā)給你們銷售方,你們根據(jù)這個開紅字發(fā)票,發(fā)票開具下面 上面有負數(shù)或者是紅字按鈕,點下就可以,進入專用發(fā)票填開界面,點擊“紅字”,選擇“下載或?qū)爰t字發(fā)票信息表”,核實信息無誤后方可打印。 不要選擇直接開具!
2020-06-09 11:12:36
您好,那您需要去稅務局窗口去更正申報表
2019-05-15 15:48:48
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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