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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-06 15:06

你好,你結(jié)轉(zhuǎn)的時候借其他應收款貸應交稅費應交增值稅出口退稅受到之后借銀行存款貸,其他應收款出口退稅是這么做的嗎?

郭老師 解答

2020-01-06 15:07

進項稅額轉(zhuǎn)出
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

徐曉霞??   追問

2020-01-06 15:12

年底余額在貸方如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄

郭老師 解答

2020-01-06 15:20

在應繳稅金明細賬上,出口退稅在貸方反映。要退的稅款在上月月底的時候,應繳稅費-增值稅的科目余額是借方,借方和貸方相等。所以不存在有余額的情況。
應繳增值稅的明細賬的月初的余額是借方金額,正好是你要退回來的金額。你要退回來的金額在應繳稅金增值稅明細賬上是在貸方登記的。

徐曉霞??   追問

2020-01-06 15:55

還是不懂

郭老師 解答

2020-01-06 15:58

不結(jié)轉(zhuǎn)你的應交稅費是平的。

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您好,應該是這28600原來是認證為進項抵扣了,這進項稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進項稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進成本的
2019-10-05 09:09:37
這個就是按你退稅率和征收率的差額
2019-06-14 17:23:04
你好 是生產(chǎn)型出口企業(yè)的免抵退稅不得免征和抵扣稅額?
2019-12-05 18:45:54
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額) 你好,確認出口退稅是這樣做分錄的
2018-03-24 12:50:01
你的圖片看不清啊
2017-09-16 15:28:57
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