
請問老師:以前月份專票當(dāng)普票做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,發(fā)票認(rèn)證了,是辦公費,請問這個賬務(wù)處理怎么做?
答: 賬務(wù)處理 借:進(jìn)項稅 貸:管理費用
前期購得辦公品發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為自用,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
答: 您好!沒關(guān)系的。你可以自用。借管理費用辦公費 貸庫存商品就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我 有幾張專票,全部的賬務(wù)處理是;認(rèn)證了一部分,認(rèn)證的票正常做賬務(wù)處理 未認(rèn)證的發(fā)票怎么處理?
答: 不認(rèn)證的原因是因為什么,如果是因為進(jìn)項足夠了,可以先入賬,后期再認(rèn)證。


????花???? 追問
2020-01-06 15:36
微微老師 解答
2020-01-06 15:46