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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-06 15:41

您好
請問您上個月分錄怎么寫的

大圣 追問

2020-01-06 15:45

借:管理費用
       應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅)
貸:現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2020-01-06 15:47

借:管理費用 借方藍字
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方紅字

大圣 追問

2020-01-06 15:47

申報表是天增值稅附表2么

大圣 追問

2020-01-06 15:49

借方管理費用藍字  那不是記賬重復(fù)了么

bamboo老師 解答

2020-01-06 15:51

是的 申報表是填附表二
您前面少計入了管理費用啊  現(xiàn)在把多計算的進項稅額轉(zhuǎn)到管理費用啊

大圣 追問

2020-01-06 15:52

對對對   謝謝   老師

bamboo老師 解答

2020-01-06 15:53

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
不會有余額的,你進項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目嗎
2019-02-25 17:43:13
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
是的,需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
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