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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-06 16:48

你好,如果沒有跨月,可以作廢重開。

吳樹美 追問

2020-01-06 16:50

老師,已經(jīng)跨月了

立紅老師 解答

2020-01-06 16:52

你好,如果是跨月了,需要紅沖后再開發(fā)票的。

吳樹美 追問

2020-01-06 16:55

老師,已經(jīng)按3%稅率繳完稅了,需要怎么處理呢

立紅老師 解答

2020-01-06 16:59

你好,開紅字發(fā)票后,將原稅額紅沖,再按5%的稅率交稅。相當(dāng)于是交了差的部分。

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增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時誤將稅率開為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報,發(fā)票下月紅字沖回?.
2017-07-02 18:24:48
您好同學(xué) 我們有一個免稅申報的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18
1、是的,開票稅率就顯示”免稅的“ 2、申報的時候也是填入免稅銷售欄次。
2019-08-30 11:11:33
你好,如果沒有跨月,可以作廢重開。
2020-01-06 16:48:05
你看你自己能在免稅的里面填寫嗎,不能的話你去稅務(wù)局強(qiáng)制申報。
2019-12-10 17:29:42
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