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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-06 18:50

你好
1,其他應收款租房押金收不回來,是因為什么原因?qū)е卵航馃o法收回?
2,多開發(fā)票應當做之前多開發(fā)票分錄相反分錄沖銷才是的

夏了夏天 追問

2020-01-06 20:06

房東找碴不退

鄒老師 解答

2020-01-06 20:06

你好
借;信用減值損失,貸;壞賬準備
借;壞賬準備,貸;其他應收款

夏了夏天 追問

2020-01-06 20:09

???老師,現(xiàn)在還有信用減值損失這個科目?我是不是該充電了啊

鄒老師 解答

2020-01-06 20:11

你好,是之前核算壞賬的資產(chǎn)減值損失科目改成信用減值損失科目核算了
所以 計提壞賬的分錄是,借;信用減值損失,貸;壞賬準備
而不是 借;資產(chǎn)減值損失,貸;壞賬準備

夏了夏天 追問

2020-01-06 20:14

那就直接,借:損失,貸:其他應收  可以嗎?我沒計提過壞賬

鄒老師 解答

2020-01-06 20:15

你好,不可以的
完整的分錄應當是
計提壞賬準備,借;信用減值損失,貸;壞賬準備
確認壞賬損失,借;壞賬準備,貸;其他應收款

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你好 1,其他應收款租房押金收不回來,是因為什么原因?qū)е卵航馃o法收回? 2,多開發(fā)票應當做之前多開發(fā)票分錄相反分錄沖銷才是的
2020-01-06 18:50:12
具體是其他應付款有余額,還是其他應收款有余額,是借方余額還是貸方余額,具體的數(shù)據(jù)是多少呢
2017-10-10 17:20:33
你好,收到計入其他應付款,支付了就沖銷其他應付款
2017-12-03 14:18:20
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
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