
老師好 本季度附加稅的計(jì)稅依據(jù) 是不是本季度繳納的增值稅 應(yīng)該是專(zhuān)票普票增值稅合計(jì)吧
答: 是的,就是本季度需要繳納的增值稅
老師,咱們企業(yè)繳納的附加稅不應(yīng)該是當(dāng)月或季度開(kāi)的普票和專(zhuān)票上增值稅合計(jì)為基數(shù)依據(jù)嗎?我剛剛申報(bào)附加稅,它自動(dòng)出來(lái)的基數(shù)依據(jù)是我們這個(gè)季度繳納的增值稅金額,不是本季度開(kāi)的專(zhuān)票和普票增值稅的合計(jì)數(shù),這是怎么回事呢?
答: 你好,填寫(xiě)你繳納的增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模第三季度申報(bào)附加稅的計(jì)稅依據(jù)是所有普票加上專(zhuān)票合計(jì)的那個(gè)增值稅嗎然后減半嗎?因?yàn)槲乙径饶┯?jì)提附加稅提前算出來(lái)。
答: 是的,這個(gè)附加稅的話,你減免部分減半的話,是放到其他收益處理。

