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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-07 11:42

你好      你之前購買 付款給你 你怎么做賬的

逢考必過 追問

2020-01-07 11:43

不是我購買

逢考必過 追問

2020-01-07 11:46

客戶訂單金額8140,我們收到9980,客戶多付了1840,借:主營貸:應收8140          收到貨款借:銀行存款9980   貸:應收

meizi老師 解答

2020-01-07 11:51

你好   你分錄錯了把;     先做  借應收賬款8140  貸主營業(yè)務收入  應交稅費  -應交增值稅   借銀行存款9980  貸應收賬款9980    就這樣放著就行了。 到時 以后購買了  就再做 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費   這樣就平了

逢考必過 追問

2020-01-07 11:55

我把分錄寫反給你了

逢考必過 追問

2020-01-07 11:57

可我已經(jīng)做了8140這個賬,后面收到9980也做賬了

meizi老師 解答

2020-01-07 12:02

你好 是的 看我上面寫的分錄  已經(jīng)全部給你寫了

逢考必過 追問

2020-01-07 12:05

明白

meizi老師 解答

2020-01-07 12:16

好的 你先理下思路 按上面給你寫的分錄操作就行了

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你好 你之前購買 付款給你 你怎么做賬的
2020-01-07 11:42:13
你好,可以計入銷售費用
2017-07-10 13:42:34
你好 這個是買來公司掛著的 是可以抵扣的 辦公費
2020-05-21 09:42:08
您好!建議計入固定資產(chǎn)科目。
2016-11-21 15:20:16
您好,學員,可以計入銷售費用。
2019-04-16 10:08:20
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