老師 我們這個月去大廳調減了24年12月個稅申報 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應付款了,長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費,發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學,你好 改賬就要改報表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費用計提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費用或者生產(chǎn)成本 貸專項儲備 答
跨月的銷項發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會計分錄怎么做呢 問
借:應收賬款- 貸:本年利潤- 應交稅費- 答

收到某公司投入廠房一棟,原價值400萬元,已計提折舊200萬元,雙方確認價值為250萬元。會計分錄怎么做
答: 您好,借:固定資產(chǎn) 250 貸:實收資本 250 投資人賬面上的固定資產(chǎn)我們不用管
公司購買了一輛小轎車詳細的購買會計分錄,計提折舊分幾年,計提折舊會計分錄
答: 借固定資產(chǎn) 進項稅額 貸銀行存款 按照4年計提折舊 借管理費用 貸累計折舊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
資產(chǎn)原值68,000,以3萬轉售,累計計提折舊13460元,已計提殘值3400,會計分錄要怎么做?
答: 先做固資處置:借:累計折舊 13460 固資清理(68000.00-13460.00)=54540.00 貸:固定資產(chǎn) 68000.00,銷售時:借:銀行存款30000.00 貸:固資清理 30000.00 最后結轉 借:營業(yè)外支出 (54540-30000.00)=24540.00 貸:固定資產(chǎn)清理 24540.00


花花的愛妃 追問
2020-01-07 12:00
鄒老師 解答
2020-01-07 12:02
花花的愛妃 追問
2020-01-07 12:06
鄒老師 解答
2020-01-07 12:10