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送心意

龍楓老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-01-07 14:13

首先先要計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄:

借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/職工薪酬/工資總額

       貸:應(yīng)付職工薪酬/工資總額

然后再是發(fā)放工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:

借:應(yīng)付職工薪酬/工資總額

       貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅

              銀行存款

最后是繳納社保的會(huì)計(jì)分錄:

借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅

       貸: 銀行存款

yen 追問

2020-01-07 14:33

研發(fā)人員工資也計(jì)入管理費(fèi)用?

龍楓老師 解答

2020-01-07 14:53

你好,時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用的啊

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首先先要計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/職工薪酬/工資總額 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資總額 然后再是發(fā)放工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬/工資總額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 最后是繳納社保的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸: 銀行存款
2020-01-07 14:13:52
你好,需要計(jì)提,合并工資繳納個(gè)稅。
2020-07-07 18:02:08
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬這樣做的
2020-04-22 08:17:18
那就補(bǔ)這個(gè)現(xiàn)在工資下面,做賬,借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬,工資,
2020-04-22 11:04:50
借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-01-28 09:13:04
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