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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-07 19:05

你好,沖銷您沒有收到發(fā)票的部分就可以。

大漠沙棘 追問

2020-01-07 19:06

不太懂

大漠沙棘 追問

2020-01-07 19:07

能不能給我講清楚點,因為我是剛剛才學(xué)的

大漠沙棘 追問

2020-01-07 19:12

怎么做分錄啊

立紅老師 解答

2020-01-07 19:30

你好,比如您上個月暫估10萬,這個月收到發(fā)票5萬,那么將沒有發(fā)票的5萬沖回就可以,
沖回分錄,借:原材材——暫估  -5   貸:應(yīng)付賬款——暫估 -5,都是用負數(shù)。哪里不明白再問我。

大漠沙棘 追問

2020-01-07 20:12

有發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

立紅老師 解答

2020-01-07 20:18

你好,有發(fā)票的部分,價款已經(jīng)暫估不用處理,稅款部分,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)貸:應(yīng)付賬款

大漠沙棘 追問

2020-01-07 21:24

如果是收到全部發(fā)票,是不是只做稅費部分就可以了

立紅老師 解答

2020-01-07 21:26

你好,是的,是這樣的。

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相關(guān)問題討論
你好,沖銷您沒有收到發(fā)票的部分就可以。
2020-01-07 19:05:18
專票嗎?開了紅字信息表嗎
2019-02-14 17:34:07
以前月份結(jié)轉(zhuǎn)的話一般不用沖回呀,本月正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了,不過數(shù)據(jù)可能會是負數(shù)。
2017-07-05 16:11:24
你好,要同步?jīng)_紅的,如果該業(yè)務(wù)還要開藍字發(fā)票的,可以不沖。
2018-08-29 10:02:56
你好 不用。 你需要繼續(xù)暫估在里面 到時匯算調(diào)整處理。 因為確實是19年的費用成本
2020-01-10 15:56:25
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