
老師,購買方已認(rèn)證的發(fā)票,開具紅字信息表后,銷售方又開具了一張正確的發(fā)票,我收到正確發(fā)票后,用紅字信息表紅沖之前的分錄,然后用正確的發(fā)票再做一筆賬,那之前的進(jìn)項稅額是不是需要轉(zhuǎn)出
答: 您好 收到紅字發(fā)票后 要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
上月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,但是上月賬上未計提進(jìn)項稅額,請問在報稅的時候該怎么報?下月賬上可以調(diào)整分錄重新計提進(jìn)項稅額嗎?
答: 你好,進(jìn)項稅額不需要計提的,報稅時填寫附表二就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本月認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項稅額涉及哪些分錄,目前沒有銷項
答: 借;原材料 等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


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2020-01-08 09:53
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