
收到代開專票增值稅紅沖作廢退回的稅金,繳納增值稅時分錄是借:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48 貸:銀行存款11650.48,收到退稅款分錄借:銀行存款11650.48貸:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48,現(xiàn)在對沖就可以是吧?
答: 你好,是的。
增值稅已繳納/然后是免稅退回 1繳納增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費一應(yīng)交 增值稅5 貸;銀行存款 5 2.收到免稅退回 借;銀行存款5 借;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅5 3.免稅退回的收入 借;( ) 5 貸;營業(yè)外收入5
答: 你好同學(xué),你是想讓我看一下這個憑證,對不對,是吧?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納增值稅做分錄時是應(yīng)該借未交增值稅貸銀行存款還是借已交增值稅貸銀行存款
答: 你好,是借未交增值稅才是呢

