當(dāng)月購材料,已付款,已收貨,未收到發(fā)票。(發(fā)票次月收到)。請問怎么做分錄?
橘子紅了
于2020-01-08 10:53 發(fā)布 ??2021次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-01-08 10:55
你好
當(dāng)月暫估入庫
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
次月根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
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你好
當(dāng)月暫估入庫
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
次月根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
2020-01-08 10:55:50

你好,借在途物資,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款
2018-12-07 11:19:27

借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估
借應(yīng)付賬款貸銀行
收到發(fā)票
借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)
然后再做借原材料貸應(yīng)付賬款
2020-05-27 11:52:31

您好!你付款的時候借預(yù)付賬款 貸銀行存款
收到發(fā)票借原材料 貸預(yù)付賬款。
2017-10-18 14:57:46

借;原材料 75000 貸;銀行存款 73000 財務(wù)費(fèi)用 2000
2017-02-07 09:58:45
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